Программа «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Программа «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения... 1 123.98kb.
Состояние материально-технической базы учреждения и оснащенности... 1 241.02kb.
Развитие и укрепление материально- технической базы школы 1 106.35kb.
Самообследование деятельности педагогического коллектива муниципального... 10 1971.85kb.
Программа «Укрепление и развитие материально-технической базы детских... 1 97.69kb.
Доклад о реализации краевой ведомственной программы «Укрепление материально-технической... 1 75.54kb.
I. характеристика материально – технической базы 1 102.68kb.
Состояние материально-технической базы 2012 год 1 44.11kb.
Обеспечение материально-технической базы по мбоу сош №8 с. Аур 1 152.86kb.
К Порядку реализации мероприятий по укреплению материально технической... 19 3391.77kb.
Характеристика материально – технической базы учреждения и медико-социальных... 1 168.24kb.
Детские работы учащихся моу сош №3, посвященные Дню Победы 1 77.69kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Программа «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения - страница №1/1

Ведомственная целевая программа

«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры

«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год».

Усть-Ордынский-2010 год


Паспорт ведомственной целевой программы

«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры

«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год»


Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа



Наименование программы

«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год».

Дата, номер, наименование правового акта утвердившего программу.




Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ.




Цель и задача программы




Цель:

Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.


Задача:

1. Модернизировать и технически переоснастить «Киноконцертный зал «Эрдэм» средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.




Целевые индикаторы и показатели

Количество кинопоказов и зрителей

Характеристика программных мероприятий

Укрепление материально-технической базы Областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм».

Разработка режима работы «Киноконцертного зала «Эрдэм» для максимизации количества кинопоказов




Сроки реализации программы

2011год

Объемы и источники финансирования программы, всего,

в том числе по годам



Всего: 2950,00 тысяч рублей из средств областного бюджета:

1.Комплект кинопроекционного оборудования- 2000,00 тысяч рублей (2011 год)

2.Комплект звукового оборудования- 950,00 тысяч рублей (2011 год)


Ожидаемые конечные результаты социально-экономической эффективности ( в количественно измеряемых показателях ) показатели программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться:

по задаче - По улучшению материально-технического оснащения «Киноконцертного зала «Эрдэм» на 2950,00 тысяч рублей для снижения неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и по увеличению охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне на 538 человек.


Раздел 1. Характеристика проблемы
В 1957 году в эксплуатацию сдано здание «Киноконцертного зала «Эрдэм», построенное по типовому проекту на 300 посадочных мест, размеры зрительного зала: ширина – 13 м, длина – 20 м, высота – 6 м.

В 2003 году была завершена реконструкция кинотеатра «Эрдэм». После реконструкции в зале осталось 194 зрительных мест. На данную реконструкцию администрацией округа было затрачено 19 млн. рублей.

Для кинопоказа были установлены кинопроекторы 23 КПК-3 1989 года выпуска. Запчасти, для которых в данное время не выпускаются. Кинопроекторы подобного класса на настоящий момент морально устарели. За время эксплуатации выявлен ряд недостатков и поломок. В частности, сгорел один из двигателей, ремонту не подлежащий и снятый с производства, звуковые лампы вышли из строя, производство которых также снято с производства. При областном кинофонде нет ремонтной мастерской. Данные аппараты не соответствуют современным технологиям. В связи, с чем возникла угроза прекращения кинопоказа.

Выход из создавшегося положения видим в замене кинопроекторов и установке звукового оборудования с цифровым форматом. Замена 23 КПК-3 необходима, т.к. конструкция лентопротяжного тракта этих кинопроекторов не обеспечивает достаточной сохранности фильмокопий, вызывая чрезмерную потертость цифровой фонограммы и даже ее повреждений, достаточной устойчивости изображения и звука. При наличии нового оборудования: 23 КПК-3, «Киноконцертный зал «Эрдэм» может отдать в распоряжение средних школ, которым оно может пригодиться для кинолекториев или другим учреждениям для иных целей.

.

При вводе в эксплуатацию этого оборудования произойдет увеличение количества зрителей и прирост дохода, и в свою очередь, создаст условия для доступа всех слоев населения п. Усть-Ордынского к достижениям отечественного и мирового кино - удовлетворение спроса на услуги кинематографии. Возникла бы возможность ''идти в ногу со временем'', т.е. не отставать от репертуара кинопоказа фильмов по России.



Реализация данного проекта позволит повысить прибыль. Через несколько лет данное оборудование полностью окупится, что приведет к претворению в жизнь главной цели – превратить «Киноконцертный зал «Эрдэм» в крупный культурно-развлекательный центр. Стоимость вышеуказанного оборудования составляет около 3 миллионов. Для дополнительного привлечения зрителя необходимо приобрести большой плазменный телевизор и спутниковую антенну - для массового просмотра в прямом эфире крупных спортивных передач, а также мультимедиапроектор для показа роликов, фильмов, графиков во время совещаний, конференций и т. д. Эта идея возникла после просмотра и анализа средств массовой информации. Стоимость данного оборудования составит-307000 рублей.

Чтобы уменьшить расходы на коммунальные услуги, а именно, на теплоэнергию /611 000 рублей ежегодно/ и потребление горячей воды /32 000 рублей ежегодно/, необходимо приобрести и установить теплосчетчик и счетчик по расходу горячей воды . Затраты на эти цели составят-85 000 рублей. Окупаемость данного оборудования-2 года.


Для получения дополнительных доходов можно открыть биллиардный или другой клуб, но для этого необходимо отремонтировать подвальное помещение здания киноконцертного зала «Эрдэм». Расходы составят-115800 рублей.

Согласно акту № 124 от 14 декабря 2009 года главного государственного инспектора Эхирит-Булагатского района по пожарному надзору Печерского А.О. выявлены следующие недостатки:



  1. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения

  2. Не произведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети.

Весной 2010 года стала протекать крыша здания киноконцертного зала «Эрдэм». В связи с погодными условиями стоимость работ и материалов установить не представилось возможным.

Ведомственная целевая программа «Развитие областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год» обеспечивает условия реализации основных направлений деятельности киноконцертного зала «Эрдэм» на 2011 год. Программа определяет приоритетные направления государственной политики: - развитие киноконцертной деятельности; - улучшение материально-технической базы киноконцертного зала Эрдэм».

Кинематография - одно из массовых видов искусств и имеет особое значение в укреплении нравственных основ в образовании и воспитании молодого поколения.

В современных условиях наработанный потенциал деятельности киноконцертного зала «Эрдэм» требует дальнейших преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.


Раздел 2. Основные цели и задачи ВЦП
Основной целью развития киноконцертного зала «Эрдэм» является развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческие, научные, производственные, образовательные виды деятельности, направленные на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Достижение основной цели развития киноконцертного зала «Эрдэм» требует концентрацию усилий, направленных на реализацию следующих задач:

1. Модернизировать и технически переоснастить «Киноконцертный зал «Эрдэм» средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.



Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

реализации ВЦП
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

-снижение неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и увеличение охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне на 538 человек;

-формирование высокой оценки кино в шкале досуговых предпочтений и эстетических пристрастий среди населения;

-усиление роли кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;

- улучшение материально-технического оснащения «Киноконцертного зала «Эрдэм» на 2950,00 тысяч рублей.
Перспективы реализации программы:
1. количество кинозрителей увеличится на 15% и составит в 2011 году 4124 человека,

2. количество киносеансов увеличится на 10% и составит в 2011 году 248 киносеансов.




Наименование

целевого индикатора

Фактическое значение целевого индикатора, ед.

Количественный показатель целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение значения целевого индикатора

2010 г.

2011 г.

2011 г.

количество зрителей, посетивших кинотеатр

3586

4124

115

количество киносеансов

225

248

110

Ф.з.– фактическое значение целевого индикатора (2010 год)

К.п.- количественный показатель целевого индикатора

П.у.- плановое увеличение целевого индикатора


К.п. 4124

П.у. = ------- ---------- = 115 кинозрителей

Ф.з. 3586

К.п. 248


П.у. = -------- ---------- = 110 киносеансов

Ф.з. 225




4.Перечень и описание программных мероприятий






Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия




Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)



Организация, ответственная за реализацию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия

(помимо ответственной организации) или порядок их отбора





с (месяц/год)

по (месяц/год)




1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм»

1.Приобретение комплекта кинопроекционного и комплекта звукового оборудования на конкурсной основе


январь 2011


декабрь

2011



Директор областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» Хажеев Г.Г.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Предприятия, занимающиеся кинопроекционной аппаратурой

Раздел 5. Срок реализации ВЦП
Срок реализации мероприятий по Программе 2011г.
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, оценка рисков ее реализации
Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в обеспечении открытости и доступности «Киноконцертного зала «Эрдэм» для всех социальных слоев общества, увеличении разнообразия и качества предлагаемых населению услуг.

Реализация Программы не требует проведения экологической экспертизы, и не будет иметь негативных экологических последствий.

Внутренние риски срыва реализации Программы:

1. Финансирование в неполном объеме;

2. Невыполнение обязательств подрядчиком.

Внешние риски срыва реализации Программы:

1. Форс-мажорные обстоятельства - факторы непреодолимой силы: военные действия, гражданские волнения, стихийные явления, в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары.



Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Программа направлена на сохранение курса на модернизацию сферы культуры и усиления ее влияния на общество.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и киноискусства;

2.Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала «Киноконцертного зала «Эрдэм».

Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств (Кэф.р.б.с.) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования Программы и объема планируемого финансирования Программы. Равенство показателя Кэф.р.б.с. единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации и расходования бюджетных средств.

Кэф.р.б.с. = ОФФП/ОПФП

где:

Кэф.р.б.с. < 1 – эффективность использования бюджетных средств,



ОФФП – объем фактического финансирования Программы

ОПФП – объем планируемого финансирования Программы

При отклонении показателя Кэф.р.б.с. от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию Программы.

Раздел 8. Методика оценки эффективности ВЦП
Оценка эффективности данной Программы проводиться в следующей последовательности:

1.Формирование перечня и определение взаимосвязи задач, направленных на совершенствование работы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм»;

2.Формирование частных показателей (фактические, плановые) для оценки социально-экономического эффекта от реализации данной Программы;

3.Проведение социального опроса;

4.Обработку результатов опроса;

5. Получение итоговой оценки социально-экономического эффекта от реализации Программы;

6.Анализ результатов оценки.
Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3.

Коэффициент эффективности для мероприятия «Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования для «Киноконцертного зала «Эрдэм» вычисляется по формуле 1:



КЭ1 = ЭФ / ЭП
где:

КЭ1 – коэффициент эффективности количества зрителей;

ЭФ – фактическое значение показателя «Количество зрителей» по итогам оцениваемого периода;

ЭП – плановое значение показателя «Количество зрителей» для оцениваемого периода.

По формуле 2 коэффициент эффективности для мероприятия «Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования для «Киноконцертного зала «Эрдэм» вычисляется:
КЭ2 = ЭФ / ЭП

где:


КЭ2 – коэффициент эффективности количества киносеансов;

ЭФ – фактическое значение показателя «Количество киносеансов» по итогам оцениваемого периода;

ЭП – плановое значение показателя «Количество киносеансов» для оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика.

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом. Показатели предоставляются министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года, следующего за отчетным годом.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий на реализацию ВЦП в целом, по формуле:



КЭП = КЭ1 + КЭ2

2

где:



КЭП – коэффициент эффективности ВЦП

КЭ1– коэффициент эффективности количества зрителей соответствующего отчетного периода

КЭ2– коэффициент эффективности количества киносеансов соответст-

вующего отчетного периода

ВЦП признается эффективной при КЭ ≥ 1.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущим периодами.



Раздел 9.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах




Мероприятия программы




Общий объем финансирования тыс. руб.


Объем финансирования, тыс. руб.

2011 г.


1

1


Приобретение комплекта кинопроекционного оборудования

2000,00

2000,00

2

2


Приобретение комплекта звукового оборудования

950,00

950,00


ИТОГО по программе




2950,00

Финансирование ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области.
Запланированный общий объем финансирования Программы составляет: 2950 тысяч рублей, из них:
1.Приобретение кинопроекционного оборудования – 2000 тысяч рублей;
2.Приобретение звукового оборудования – 950 тысяч рублей.

Раздел 10. Описание системы управления реализации ВЦП

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

Контроль над реализацией ведомственной целевой Программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также Министерством финансов иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых программ согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.

Администрация УОБО проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения, которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы. Областное государственное учреждение культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» отвечает за формирование статистической отчетности о ходе реализации Программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов в сравнении с запланированными. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрацией УОБО.

Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области-

руководитель администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение № 1


к ведомственной целевой программе

«Укрепление материально-технической базы областного государственного

учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» в 2011 году»

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы



N п/п

Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие в первый год реализации

(тыс. руб.)



Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование целевого индикатора

Плановое значение в первый год реализации




Задача: Модернизировать и технически переоснастить «Киноконцертный зал «Эрдэм» средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.


1

Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования


2950,00

количество кинозрителей количество кинопоказов

4124


248

Приложение № 2


к ведомственной целевой программе

«Укрепление материально-технической базы областного государственного

учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» в 2011 году»

Планируемые объемы финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов




Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области

Всего на весь период


действия ВЦП
(тыс. руб.)

в том числе по годам




2010 г.

2011 г.

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего










в том числе:










Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего










из них:










210 Оплата труда и начисления на оплату труда










211 Заработная плата










212 Прочие выплаты










213 Начисления на оплату труда










Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего










из них:










223 Коммунальные услуги










Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего










из них:










221 Услуги связи










222 Транспортные услуги










310 Увеличение стоимости основных средств










320 Увеличение стоимости нематериальных активов










340 Увеличение стоимости материальных запасов










Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего










из них:










261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения










262 Пособия по социальной помощи населению










263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления










Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего










из них:










224 Арендная плата за пользование имуществом










225 Услуги по содержанию имущества










226 Прочие услуги










231 Обслуживание внутренних долговых обязательств










240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям










241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям










242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций







251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации







290 Прочие расходы










500 Поступление финансовых активов










540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам










600 Выбытие финансовых активов









Приложение № 8

Индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы


п\п


Цели, задачи

Наименование

индикатора



Ед. изм.

Фактическое значение индикатора

Порядок

(формула)

расчета

индикатора



Источники

данных для

расчета

индикатора



Периодичность

расчета


индикатора

Значение на

01.01.2011г.



Значение на

01.01.2012г.



1

2

3

4

6

7

8

9

10

1

Цель 1

Показ фильмов

Кол-во сеансов

225

248




Отчеты

ККЗ «Эрдэм»



ежегодно

2

Задача 1.

Кол-во зрителей

чел.

3586

4124




Отчеты

ККЗ «Эрдэм»



ежегодно










Опоздавший на поезд: «Лучше поздно, чем никогда!» «Пшекруй»
ещё >>