Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов администрации Города Томска на 2012-2014 годы - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014... 1 359.34kb.
Доклад о результатах за 2012-2013 год и основных направлениях деятельности... 1 253.12kb.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2014... 1 124.94kb.
Доклад о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности... 4 769.76kb.
Доклад о результатах за 2011 год и основных направлениях деятельности... 1 120.31kb.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента... 1 203.56kb.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента... 1 93.88kb.
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... 4 395.53kb.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 1 300.01kb.
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности комитета... 1 235.73kb.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента... 1 349.27kb.
Постановление Президиума верховного совета республики хакасия о проекте... 1 318.08kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов - страница №1/1

Приложение 5

к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов администрации Города Томска на 2012-2014 годы


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ



Цели и задачи
(наименования)

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

тыс.
руб.

% *

тыс.
руб.

% *

тыс.
руб.

% *

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Томск» и создание условий для их оптимизации

623 775,6

96,7

419 662,6

95,1

445 958

94,5

475 986,5

95,2

755 336

96,8

729 386,4

96,3

Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.4. Оптимизация управления муниципальным долгом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Не распределено по задачам

623775,6

96,7

419 662,6

95,1

445 958

94,5

475 986,5

95,2

755 336

96,8

729 386,4

96,3

Цель 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления общественными финансами

21 590,8

3,3

21 757,6

4,9

25 758,9

5,5

24 100,4

4,8

24 710,6

3,2

27 994,6

3,7

Задача 2.1. Реформирование бюджетного процесса и управления расходами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2.2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2.3. Автоматизация бюджетного процесса, реформирование и построение информационных систем

21 590,8

3,3

21 757,6

4,9

25 758,9

5,5

24 100,4

4,8

24 710,6

3,2

27 994,6

3,7

Не распределено по задачам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цель 3. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

Задача 3.1. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

Не распределено по задачам

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

Всего распределено средств по целям, в т.ч.:

распределено по задачам




645 366,4

21 590,8



100,0

3,3



441 420,2

21 757,6



100,0

4,9



471 716,9

25 758,9



100,0

5,5



500 086,9

24 100,4



100,0

4,8



780 046,6

24 710,6



100,0

3,2



757 381

27 994,6



100,0

3,7


Не распределено средств по целям, задачам

623 775,6

96,7

419 662,6

95,1

445 958

94,5

475 986,5

95,2

755 336

96,8

729 386,4

96,3

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования, в т.ч. по источникам финансирования:

  • местный бюджет;

  • бюджеты других уровней;

  • внебюджетные средства.

645 366,4


100,0

441 420,2

100.0

469 717,2

1 999,7

99,6

0,4



500 086,9

100.0

780 046,6

100.0

757 381

100,0


Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач)





































* Удельный вес по целям (задачам) рассчитан к общей сумме расходов




Страх придает смелости. Латинская поговорка
ещё >>